Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark
Haushaltsdiagramm
-762.920 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-762.920 €
79,60%
-116.410 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-116.410 €
12,15%
-58.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-58.800 €
6,13%
-18.140 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.140 €
1,89%
-1.850 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.850 €
0,19%
220 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
220 €
0,02%
100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 320 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -958.120 € |
20: Verwaltungsergebnis | -957.800 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -957.800 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -957.800 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 862.850 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -94.950 € |