Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark
Haushaltsdiagramm
-753.890 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-753.890 €
79,44%
-115.570 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.570 €
12,18%
-59.370 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-59.370 €
6,26%
-17.680 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.680 €
1,86%
-1.980 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.980 €
0,21%
220 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
220 €
0,02%
150 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
150 €
0,02%
100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 470 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -948.490 € |
20: Verwaltungsergebnis | -948.020 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -948.020 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 2.500 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.500 € |
30: Jahresergebnis | -945.520 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 942.830 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.690 € |