Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege

Haushaltsdiagramm

-444.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-444.000 €
62,18%
-134.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134.600 €
18,85%
99.400 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
99.400 €
13,92%
-30.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-30.500 €
4,27%
2.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.800 €
0,39%
-2.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.300 €
0,32%
400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
400 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -444.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -134.600 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    99.400 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -30.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.800 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.300 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    400 €
  • Summe
    -508.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
102.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-611.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-508.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-508.800 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-508.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-138.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-646.800 €