Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei

Haushaltsdiagramm

-27.830 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-27.830 €
51,02%
-13.320 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.320 €
24,42%
6.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
11,00%
5.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.000 €
9,17%
-2.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.100 €
3,85%
300 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
300 €
0,55%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -27.830 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -13.320 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    6.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    5.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.100 €
  • 21 Finanzerträge
    300 €
  • Summe
    -31.950 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-43.250 €
20: Verwaltungsergebnis
-32.250 €
23: Finanzergebnis
300 €
26: Ordentliches Ergebnis
-31.950 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-31.950 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.080 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-38.030 €