Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-1.015.020 €
Innere Verwaltung
10.11 Innere Verwaltung
-1.015.020 €
82,45%
-89.700 €
Sportförderung
10.42 Sportförderung
-89.700 €
7,29%
-51.000 €
Schulsozialarbeit
10.36 Schulsozialarbeit
-51.000 €
4,14%
-47.620 €
Gemeindebücherei
10.27 Gemeindebücherei
-47.620 €
3,87%
-25.300 €
Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
10.28 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
-25.300 €
2,06%
-2.360 €
Soziale Einrichtungen
10.31 Soziale Einrichtungen
-2.360 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -514.100 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -207.500 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -319.450 € |
14: Abschreibungen | -39.500 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -136.950 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -13.500 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.231.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.215.500 € |
23: Finanzergebnis | 300 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.215.200 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 100 € |
30: Jahresergebnis | -1.215.100 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.240 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.243.340 € |