Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-943.430 €
Innere Verwaltung
10.11 Innere Verwaltung
-943.430 €
80,46%
-97.450 €
Sportförderung
10.42 Sportförderung
-97.450 €
8,31%
-49.800 €
Schulsozialarbeit
10.36 Schulsozialarbeit
-49.800 €
4,25%
-43.250 €
Gemeindebücherei
10.27 Gemeindebücherei
-43.250 €
3,69%
-26.180 €
Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
10.28 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
-26.180 €
2,23%
-12.390 €
Soziale Einrichtungen
10.31 Soziale Einrichtungen
-12.390 €
1,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 16.100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -485.160 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -193.090 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -279.020 € |
14: Abschreibungen | -49.980 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -151.750 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -13.500 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.172.500 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.156.400 € |
23: Finanzergebnis | 300 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.156.100 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.156.100 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.950 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.208.050 € |