Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark

Haushaltsdiagramm

-753.890 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-753.890 €
79,44%
-115.570 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.570 €
12,18%
-59.370 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-59.370 €
6,26%
-17.680 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-17.680 €
1,86%
-1.980 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.980 €
0,21%
220 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
220 €
0,02%
150 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
150 €
0,02%
100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -753.890 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -115.570 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -59.370 €
  • 14 Abschreibungen
    -17.680 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.980 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    220 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    150 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    100 €
  • Summe
    -948.020 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
470 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-948.490 €
20: Verwaltungsergebnis
-948.020 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
470 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-948.490 €
26: Ordentliches Ergebnis
-948.020 €
29: Außerordentliches Ergebnis
2.500 €
30: Jahresergebnis
-945.520 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
942.830 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.690 €