Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege

Haushaltsdiagramm

-482.630 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-482.630 €
65,66%
-131.070 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-131.070 €
17,83%
94.920 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
94.920 €
12,91%
-21.810 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21.810 €
2,97%
2.600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.600 €
0,35%
-1.640 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.640 €
0,22%
400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
400 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -482.630 €
  • 14 Abschreibungen
    -131.070 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    94.920 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -21.810 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.600 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.640 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    400 €
  • Summe
    -539.230 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
97.920 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-637.150 €
20: Verwaltungsergebnis
-539.230 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
97.920 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-637.150 €
26: Ordentliches Ergebnis
-539.230 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-539.230 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-138.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-677.230 €