Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark
Haushaltsdiagramm
-816.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-816.900 €
82,95%
-91.570 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-91.570 €
9,30%
-60.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-60.200 €
6,11%
-14.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-14.200 €
1,44%
-1.900 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.900 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 18.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 370 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 18.370 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -984.770 € |
20: Verwaltungsergebnis | -966.400 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -966.400 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 37.500 € |
30: Jahresergebnis | -928.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 837.200 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.700 € |