Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei
Haushaltsdiagramm
-29.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29.200 €
59,81%
-17.420 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.420 €
35,68%
-2.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.200 €
4,51%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -48.820 € |
20: Verwaltungsergebnis | -39.820 € |
23: Finanzergebnis | 300 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -39.520 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 100 € |
30: Jahresergebnis | -39.420 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.790 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -45.210 € |