Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei

Haushaltsdiagramm

-29.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29.200 €
50,24%
-17.420 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.420 €
29,97%
5.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.000 €
8,60%
4.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.000 €
6,88%
-2.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.200 €
3,79%
300 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
300 €
0,52%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -29.200 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.420 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    5.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    4.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.200 €
  • 21 Finanzerträge
    300 €
  • Summe
    -39.520 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-48.820 €
20: Verwaltungsergebnis
-39.820 €
23: Finanzergebnis
300 €
26: Ordentliches Ergebnis
-39.520 €
29: Außerordentliches Ergebnis
100 €
30: Jahresergebnis
-39.420 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.790 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-45.210 €